Бухгалтерский, управленческий и налоговый учет (230)
Дорогие бухгалтера, очень нужна ваша помощь. Фирма занимается оптом. Реализация по моменту оплаты. Почему предыдущий бухгалтер в банковских выписках при поступлении товара сумму с 51сч списывакт на 90.1. А гда какой 62сч? Как делать-то? ПОМОГИТЕ
Холдинг. ОАО Фирма "А" приобретает ОС, стоимостью 5 млрд. руб., передает его в собственность на баланс в ООО фирму "Б"(условия и способы передачи в расчете не участвуют), фирма "Б" занимается модернизацией и ремонтом полученного ОС, и в свою очередь сдает это ОС в аренду фирме "А". Смысл? В чем выигрывает "А"?
Спасибо.
- Ответов в теме пока нет
-
Оценок нет
- Ответить
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой датой в бухучете провести операцию по перераспределению долей Усастников (уставной фонд не изменился). С даты протокола, с даты нотариального оформления или с даты государственной регистрации Устава в новой редакции????????? Где об этом можно почитать?
Спасибки за помощь
- Ответов в теме пока нет
-
Оценок нет
- Ответить
здравствуйте дорогие форумчане! Помогите разрешить ситуацию! наша фирма отгрузила товар 20/03/2009г на 3 132 000! по договору сказано: Цитата: 1.оплата производится в течении 5 дней с момента поставки товара.2.В случае просрочки в оплате товара против сроков, установленных в настоящем договоре,покупатель уплачивает поставщику пеню 0,15% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки
покупатели оплатили частями 18/05/2009-600 000р,01/06/2009-500 000р,02/10/2009-2 532 000р. исходя из этого они переплатили! мы деньги не возвращали! от них сегодня поступил акт сверки на 500 000р! Директор сказал выставить им пеню и не возвращать деньги!! я сделала расчет:
март 6 дн-3132000*0,15*6=28 188р.
апр-3132000*0,15*30=140 940р.
май-3132000*0,15*17=79 866р.
май-2 532 000*0,15*14=53 172р.
июнь-2 032 000*0,15*30=91 440р.
июль-2 032 000*0,15*31=94 488р.
авг-2 032 000*0,15*31=94 488р.
сен-2 032 000*0,15*30=91 440р.
окт-2032000*0,15*1=3 048р.
всего пеня-677 070 ...
Помогите решить спор: в учетной политике нашей организации прописано определение выручки от всех видов деятельности по отгрузке .ст.100 НК особенной части п.1 говорит, что выручка определяется по принципу прописанному в учетной политике предприятия, однако п.13 утверждает, что по выработке тепла выручка определяется по оплате. Я считаю, что надо руководствоваться п.13 ст.100 как основой, а наш гл.бухгалтер так не считает. Интересно Ваше мнение.
- Ответов в теме пока нет
-
Оценок нет
- Ответить
Уважаемые бухгалтера к Вам такой вопрос:
Что означает если
На конец 2008 года:
Не распределенная прибыль = 9709
Отложенные налоговые обязательства = 12523
а на начало 2009:
Не распределенная прибыль = 11791
Отложенные налоговые обязательства = 10441
Мои предположения:
1) Предприятие предвидело убыток.
2) Так как предприятие кредитуется и берет займы то возможно имеет место разное отражение процентов.
Есть у Вас какие нибудь соображения на сей счет?
- Ответов в теме пока нет
-
Оценок нет
- Ответить
Помогите пожалуйста дорогие бухгалтера! Я работаю в частной фирме и мы производим сувенирную продукцию работаем без НДС и платим 8% налог. Близится Славянский базар. Мы хотим на нем продавать нашу продукции. Что делать с полученной выручкой и как с нее платить налог, кассового аппарат у нас не будет ( и в основной деятельности мы его не используем. т.к. у нас оптовая торговля). Спасибо за помощь!
- Ответов в теме пока нет
-
Оценок нет
- Ответить
В свете статьи Фридкина в ЭГ возник вопрос. С 25.03.10 на какую дату приходвать товар, импортируемый из РФ. Условия поставки FCA, право собственности переходит при передачи товара на заводе в РФ. Раньше все было понятно, пришел товар, поставили отметку в СМР, этой датой и оприходовали. На эту дату взяли курс НБ, посчитали НДС при ввозе. А сейчас как?
Как составить калькуляцию на услуги (заправка принтера)?
Добрый день!!!Может у кого-нибудь есть договор по оказанию услуг (по заправке оргтехники)?
Для того чтобы создавать темы в этой рубрике, Вам необходимо зарегистрироваться
|
|